计划财务处组织召开学校内控制度和内控手册审稿会

文章来源:财务在线发布时间:2020-04-25浏览次数:586

4月23-24日,计划财务处在我校行政办公楼401会议室组织召开学校内控制度和内控手册审稿会。校党委常委、总会计师黄步龙出席会议并作总结讲话。校计划财务处、资产管理处、纪委办、审计处、后勤处等部门负责同志和相关工作人员出席会议。审稿会上,与会同志从学校大局出发,根据我校的实际情况,就工程项目、资产、采购、招标、内部审计、内控评价等12项具体业务内控制度的相关条款进行了充分讨论并形成一致意见。

黄步龙在总结发言中提出了四点意见。一是我校相关内控制度的内容要符合上位法的要求。二是要根据我校部门设置和职能划分情况、相关制度中的金额限定情况,理顺工作流程,做好衔接工作。三是注意和内控建设承建单位的沟通工作。四是相关职能部门要把好关口,及时向分管校领导汇报。

各部门表示,会后要根据校领导指示和大家提出的建议和意见,及时和内部控制承建单位沟通协调,尽快完善各项具体内控制度。


校党委常委、总会计师黄步龙讲话


会议现场